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年度审计业务综合考核自查报告

[04-30 22:48:18]   来源:http://www.67jx.com  自查报告   阅读:8374

概要:省审计厅:20**年,我市审计机关在省厅和市委、市政府的领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,深入学习实践科学发展观,贯彻落实十七大和十七届三中、四中全会精神,突出“突破工作年”主题和“逆水行舟、加快发展、突破工作、确保增长”的工作基调,紧扣“保增长、保民生、保稳定”的工作主线,依法积极有效履行审计职责,着力发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能,取得了显著成效。根据《XX省审计厅对市(州)审计局20**年度审计业务综合考核实施办法》(川审办〔20**〕63号)要求,现将我市20**年度审计工作情况报告如下:一、审计项目完成情况与效果(一)全市情况:20**年度全市调整后的项目计划数为379个(审计项目280个,调查项目99个,其中:署定项目1个(汶川地震救灾捐赠资金物资专项审计调查)、省定项目35个(审计项目27个,调查项目8个)、市定项目133个(审计项目60个,调查项目73个)、县定项目210个(审计项目193个,调查项目17个)。截至20**年12月20日,已完成审计与调查项目366个(审计项目267个,调查项目99个

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省审计厅:

20**年,我市审计机关在省厅和市委、市政府的领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,深入学习实践科学发展观,贯彻落实十七大和十七届三中、四中全会精神,突出“突破工作年”主题和“逆水行舟、加快发展、突破工作、确保增长”的工作基调,紧扣“保增长、保民生、保稳定”的工作主线,依法积极有效履行审计职责,着力发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能,取得了显著成效。根据《XX省审计厅对市(州)审计局20**年度审计业务综合考核实施办法》(川审办〔20**〕63号)要求,现将我市20**年度审计工作情况报告如下:

一、审计项目完成情况与效果

(一)全市情况:20**年度全市调整后的项目计划数为379个(审计项目280个,调查项目99个,其中:署定项目1个(汶川地震救灾捐赠资金物资专项审计调查)、省定项目35个(审计项目27个,调查项目8个)、市定项目133个(审计项目60个,调查项目73个)、县定项目210个(审计项目193个,调查项目17个)。

截至20**年12月20日,已完成审计与调查项目366个(审计项目267个,调查项目99个),完成年度项目计划的96.57%;转作跨年度项目13个(投资项目审计9个、经济责任审计2个、金土地项目审计2个),占年度项目计划3.43%。其中:署定项目完成1个,完成年度项目计划100%;省定项目35个(审计项目27个,调查项目8个),完成年度项目计划100%;市定项目完成128个(审计项目55个,调查项目73个),完成年度项目计划的96.24 %;县定项目完成202个(审计项目185个,调查项目17个),完成年度项目计划的96.19%。查出违规金额81670万元,管理不规范金额115960万元;审计决定应上交财政金额63275万元,实际上交财政18949万元;应减少财政拨款或补贴1332万元,已减少财政拨款或补贴1137万元;应归还原渠道资金10760万元,已归还原渠道资金10527万元;应调账处理金额10490万元,已调账处理金额7577万元。移送司法、纪检、监察事项3件,建议有关部门处理事项13件。提交工作报告及信息626篇,被批示或采用366篇。向社会公开年度审计工作报告和单项审计结果公告78篇。

(二)市本级情况:市本级上报省审计厅备案的20**年度项目计划数为57个(审计项目41个,调查项目16个),其中:署定项目1个(汶川地震救灾捐赠资金物资专项审计调查)、省定项目8个(审计项目6个,调查项目2个)、市定项目48个(审计项目35个,调查项目13个)。

截至20**年12月20日,已完成审计与调查项目52个(审计项目36个,调查项目16个),完成年度项目计划的91.23 %;转作跨年度项目5个(金土地项目审计1个、投资项目审计2个、经济责任审计2个),占年度项目计划的8.77%。其中:署定项目完成1个,完成年度项目计划100%;省定项目8个(审计项目6个,调查项目2个),完成年度项目计划100%;市定项目完成43个(审计项目30个,调查项目13个),完成年度项目计划的89.58%,转作跨年度项目5个(金土地项目审计1个、投资项目审计2个、经济责任审计2个),占年度项目计划的10.42%。查出违规金额59128万元,管理不规范金额81720万元;审计决定应上交财政金额57987万元,实际上交财政14012万元;应归还原渠道资金740万元,已归还原渠道资金725万元。移送司法、纪检、监察事项2件,建议有关部门处理事项12件。提交工作报告及信息123篇,被批示或采用66篇。向社会公开年度审计工作报告和单项审计结果公告5篇。

二、市本级自查情况

(一)审计项目完成情况与效果。

1.全面按时完成署定和省定项目计划。

20**年度省厅安排市局署定、省定、授权审计(调查)项目共计10个(审计项目7个,调查项目3个)。我局全面按时完成,具体情况如下:

⑴按时完成汶川地震救灾捐赠资金物资专项审计调查(署定项目,宜审〔20**〕122号,20**年10月12日),并及时上报了全市汶川地震灾后恢复重建跟踪审计工作情况的综合报告(宜审〔20**〕142号,20**年11月12日)。

⑵按时完成同级财政(省定项目,宜审财报〔20**〕第13号,20**年8月4日)、地税(省定、授权项目,宜审财报〔20**〕第3号,20**年5月5日)的财政预算执行审计。

⑶按时完成宜宾食品药品监督管理局部门预算执行审计(授权项目,宜审金报〔20**〕第4号,20**年5月14日),并及时上报了全市食品药品监督管理系统20**年度部门预算执行情况审计的综合报告(宜审〔20**〕53号,20**年5月14日)。

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