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局内部审计目标管理责任书

[10-10 22:31:32]   来源:http://www.67jx.com  水利河海   阅读:8803

概要:一、指导思想 认真学习贯彻党的“十七”大精神,以“三个代表”重要思想为指导,严格执行《审计法》,坚持“依法审计、服务全局、实事求是、客观公正、突出重点”的方针,加强内部审计队伍的思想作风建设和勤政廉政建设,使我局内部审计工作上台阶上水平。 二、考核内容及目标 (一)机构设置及人员配备(15分) 局属各单位应按要求设置专门的内部审计机构,配备专职内部审计人员。内部审计机构的设置可以有多种形式,但在工作上应具有相对独立性和权威性。 (二)单位领导重视内部审计工作(15分) 应有单位主要负责人或委托副职协助分管内审工作,主管或分管领导应定期听取审计情况汇报,支持内审工作的开展。 (三)审计业务的开展和项目完成(15分) 考核单位内部审计拓展业务范围情况,是否开展了财务收支审计、经济效益审计、离任审计、经济责任审计、基建预决算审计和内部控制制度审计等项目。考核期内按在职内审人员计算,应人均完成___个审计项目。 (四)审计质量(30分) 审计项目应客观公正、实事求是,审计报告、审计意见书、审计决定的内容应当完整,做到事实清楚、定性准确、评价恰当、建议合理

局内部审计目标管理责任书,标签:领导讲话稿,行政公文写作范文,http://www.67jx.com

一、指导思想

认真学习贯彻党的“十七”大精神,以“三个代表”重要思想为指导,严格执行《审计法》,坚持“依法审计、服务全局、实事求是、客观公正、突出重点”的方针,加强内部审计队伍的思想作风建设和勤政廉政建设,使我局内部审计工作上台阶上水平。

二、考核内容及目标

(一)机构设置及人员配备(15分)

局属各单位应按要求设置专门的内部审计机构,配备专职内部审计人员。内部审计机构的设置可以有多种形式,但在工作上应具有相对独立性和权威性。

(二)单位领导重视内部审计工作(15分)

应有单位主要负责人或委托副职协助分管内审工作,主管或分管领导应定期听取审计情况汇报,支持内审工作的开展。

(三)审计业务的开展和项目完成(15分)

考核单位内部审计拓展业务范围情况,是否开展了财务收支审计、经济效益审计、离任审计、经济责任审计、基建预决算审计和内部控制制度审计等项目。考核期内按在职内审人员计算,应人均完成___个审计项目。

(四)审计质量(30分)

审计项目应客观公正、实事求是,审计报告、审计意见书、审计决定的内容应当完整,做到事实清楚、定性准确、评价恰当、建议合理、处理有据、程序合规。

(五)制度化、规范化(10分)

应将内审工作的制度化和规范化纳入本部门、本单位的议事日程,要建立健全内部审计的各项管理规章和工作制度,并做到年初有计划,年终有总结;开展审计项目时,程序要规范,审计档案归档要及时、完整、合规。

(六)内审学术交流、报表报送 (15分)

要求各单位内审机构认真组织业务学习,实行内审人员持证上岗制度。在做好内审工作的同时,重视理论学习,考核期内,鼓励内审人员写审计学术论文,提供内审信息报道。

内部审计机构应真实填报内审报表,在每个季度最后一个月的二十二日前将报表送达到市内审协会。

三、考核奖励办法

内审工作促进了本局的管理工作,受到领导和群众的好评或某个审计项目得到厅级以上主管部门的肯定、推广(以书面材料为准)。 年终评出 “内部审计先进工作者”、“内部审计先进单位”二项奖项。考核结果将向全局通报,并对获奖的单位和个人颁发奖状,由各单位按获奖情况对有关人员发给一定数量的奖金。

制定目标单位(公章)

代表签章

承签目标单位(公章)

代表签章


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