概要:半年以来,我局以科学发展观为指导,以“加强学习,提升素质,牢固树立科学审计理念,充分发挥审计‘免疫系统’功能”为依托,紧紧围绕县委“12345”科学发展总体思路,确立了全年工作思路和重点,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,以民生审计、政府投资审计和领导干部经济责任审计为重点,做到不断创新、求真务实,力争圆满完成审计任务。全年市审计局批准的审计项目84个,县政府临时安排的政府投资建设项目54个,合计138个审计项目。目前,已发出审计通知123个,已审结109个,正在审计的项目13个、未审计项目16个,审计查出问题资金7611.41万元,收缴16.73万元。政府投资建设项目审计成效显著,目前已审结101个,送审金额20120万元,审减金额1628.69万元,审减率达8.1%,有效地维护了全县的经济秩序。一、依法审计,突出重点,搞好预算执行审计我局按照“揭露问题、规范管理、促进改革、制约权利、提高效益”的工作要求,坚持审深、审透、审细、审严的原则审计了县财政局20**年财政预算执行情况和其他财政收支情况,县地方税务局的机关经
审计局上半年工作总结及下半年工作思路,标签:半年工作总结范文,办公室半年工作总结,http://www.67jx.com半年以来,我局以科学发展观为指导,以“加强学习,提升素质,牢固树立科学审计理念,充分发挥审计‘免疫系统’功能”为依托,紧紧围绕县委“12345”科学发展总体思路,确立了全年工作思路和重点,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高的总要求,以民生审计、政府投资审计和领导干部经济责任审计为重点,做到不断创新、求真务实,力争圆满完成审计任务。全年市审计局批准的审计项目84个,县政府临时安排的政府投资建设项目54个,合计138个审计项目。目前,已发出审计通知123个,已审结109个,正在审计的项目13个、未审计项目16个,审计查出问题资金7611.41万元,收缴16.73万元。政府投资建设项目审计成效显著,目前已审结101个,送审金额20120万元,审减金额1628.69万元,审减率达8.1%,有效地维护了全县的经济秩序。
一、依法审计,突出重点,搞好预算执行审计
我局按照“揭露问题、规范管理、促进改革、制约权利、提高效益”的工作要求,坚持审深、审透、审细、审严的原则审计了县财政局20**年财政预算执行情况和其他财政收支情况,县地方税务局的机关经费运行情况。同时,对县药监局及县文教局等部门预算执行进行了审计。重点审计扩大内需新增投资、灾后恢复重建等民生资金安排支出情况、预算收支平衡情况、部门预算制度完善情况、财政转移支付情况,以及财政出台的各种新政策执行与效果等情况。在审计中我局以促进规范预算管理、严格执法为目标,科学安排预算执行审计工作,切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中,紧紧围绕县人大年初批复的预算,把审计的触角伸向既关注预算内资金,又关注预算外资金;既关注各单位财务收支的真实性、合法性,更关注专项资金的使用方向、使用效益。通过预算执行审计,共查出问题资金7295.06万元。审计发现存在非税收入不实、改变收入性质入库、违规透支、生活费超支、未按规定取得支出票据、违规采购、未及时使用专项资金等问题。针对存在的问题,我局提出了审计建议,并结合实际情况进行了处理处罚。对进一步规范预算行为,加强预算管理和领导层决策提供了依据。
二、围绕中心,服务大局,重点抓好民生审计
全局领导干部及审计人员本着服从和服务于开江发展和稳定大局的原则,从群众普遍关注的“热点”、“难点”问题入手,重点抓好民生审计工作。一是完成了社会保障资金专项审计调查。重点对职业培训机构、杨柳、机构性质、运营状况、培训对象和内容、培训资金的使用、培训效果等进行了审计调查,审计查出违纪资金17.52万元。二是农村住房灾后重建工程项目,已收缴违纪资金5.54万元;普安镇新区建设资金审计,财务部份已收缴3.09万元。三是认真完成了政府投资建设项目审计。政府投资建设项目年初计划50个、政府临时交办54个项目,共计104个审计项目,已审结101个,送审金额20120万元,审减金额1628.69万元,审减率达8.1%。通过审计,及时掌握了各项预算资金以及扩大内需、灾后重建资金的筹集、管理、使用和效果,确保了党和政府的惠民政策得到全面落实。
三、积极稳妥,促进依法行政,突出抓好经济责任审计
为强化领导干部监督管理,促进领导干部依法行政、廉洁勤政,科学界定领导干部任期经济责任,突出抓好领导干部经济责任审计。上半年,我局根据审计项目计划和组织部门委托,共对林业局、国资办、科协等3个行政事业单位党政领导干部开展了任期经济责任审计工作。在审计过程中,除抓好被审单位的财政财务收支审计外,还特别注重对领导干部在科学依法行政、廉洁自律等方面进行审计,并作出客观评价,为党委、政府正确使用干部提供了可靠依据。在已审计结的2个项目中,共查出问题资金225.99万元(应缴未缴预算收入2万元,违规使用票据2.94万元,生活费超标131.49万元,征收费用的使用违反财经纪律89.56万元)。针对存在的问题,我局提出了审计建议,并结合实际情况作出了处理处罚决定(收缴县财政2万元、罚款5.2万元)。通过审计,从源头上预防和惩治腐败,揭露问题,增强领导干部的责任感,对促进我县领导干部增强法律意识、责任意识、廉政意识、提高管理能力和水平起到了积极的推动作用。
四、加强管理,严格监督,抓好部门财政财务收支审计
对部门财政财务收支审计过程中,重点对各项预算资金以及扩大内需、灾后重建资金的筹集、管理、使用和效果进行审计和监督,核查预算执行过程中是否存在挤占、挪用、损失浪费、管理混乱和违法违规等问题。今年,部门财政财务收支审计计划10个项目,已审结1个、基本结束3个。审计中查出违纪资金64.21万元,针对该单位列支票据内容不实、生活费超支等问题,我局提出了审计建议,作出了列支票据不实6.1万元收缴县国库,并处以0.5万元的罚款决定。